Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը

Բովանդակություն:

Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը
Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը

Video: Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը

Video: Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը
Video: Տեղադրում Կոնդիցիոներ է էքսկավատոր Բեռնող Volvo bl71b, լրիվ դրույքով. Սեփական ձեռքերով. 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Համապատասխանության կետը հաշվապահական տվյալների շտեմարան տեղադրված վերջին փաստաթղթի ամսաթիվն ու ժամն է: Կարող եք ձեռքով կամ ինքնաբերաբար տեղափոխել համապատասխանության կետը: Կարող եք համապատասխանության կետը տեղափոխել ինչպես առաջ, այնպես էլ հետ ՝ հիմնականը ՝ իմանալ այս ընթացակարգի կատարման կարգը և հստակ պահպանել կանոնները:

Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը
Ինչպես փոխել համապատասխանության կետը

Անհրաժեշտ է

1C ծրագիր:

Հրահանգներ

Քայլ 1

1C ծրագրում կազմեք բազայի արխիվ, այնուհետև ստեղծեք և պահեք հաշվեկշիռների, հաշվեկշռի վերաբերյալ հսկիչ հաշվետվություններ, որոնք հաշվի են առնում արտաբալանսային հաշիվներն ու արժույթները, գնացուցակը և այլ կարևոր հաշվետվություններ:

Քայլ 2

Համոզվեք, որ պատրաստում եք բազայի պատճենը: Ապագայում այն կարող է օգտագործվել որպես պահուստային պատճեն:

Քայլ 3

1C ծրագրում ստեղծեք գործողություն, որը պետք է փոխանցի հաշիվների մնացորդները: Դա կարելի է անել, օգտագործելով wrap.ert ընթացակարգը, նշելով տվյալների բազան փակելու ամսաթիվը և հանելով փաստաթղթերի հեռացման արգելքը:

Քայլ 4

Ստեղծեք մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է «Գրանցել շարժումը»: Այս գործողությունը պետք է իրականացվի բոլոր գրանցամատյաններում `օգտագործելով վերամշակում կամ ձեռքով: Փաստաթուղթը պետք է գրանցվի տվյալների բազան փակելու ամսաթվին: Լրացրեք մնացորդները, բայց մի տեղադրեք փաստաթուղթը:

Քայլ 5

Յուրաքանչյուր գրացուցակի համար կազմեք «Fixing periodic» կոչվող փաստաթուղթ, որը պարունակում է փաստաթղթերի մանրամասները: Գրեք այս փաստաթուղթը փակվող բազայի վերջին ամսաթվի դրությամբ և լրացրեք բոլոր մանրամասների արժեքները: Ապա մի ծախսեք այն:

Քայլ 6

Նշեք համապատասխանության կետը տվյալների շտեմարանի փակման օրվանից մեկ օր ուշ և տեղադրեք «Գրանցման շարժում» և «Ամրագրող պարբերական» վերնագրերով փաստաթղթերը:

Քայլ 7

Փակ շտեմարանում ստեղծեք կառավարման հաշվետվություններ և համեմատեք դրանք սկզբնական տվյալների շտեմարանի զեկույցների հետ, եթե բոլոր մնացորդները նույնն են, ապա ավարտվում է ժամանակահատվածի փակումը: Եթե դրանք չեն համընկնում, ապա ձեզ հարկավոր է մուտք գործել «Ընդհանուր կառավարման» ռեժիմ և ձեռքով տեղափոխել ընդհանուրի համապատասխանության կետը, այնուամենայնիվ, դուք պետք է ձեռքով վերահաշվարկեք բոլոր ընդհանուր գումարները:

Խորհուրդ ենք տալիս: